对于集团公司来说,内部控制审计是公司改善经营管理、提高经济效益的自我需要。因此,为评价集团公司内部控制系统的有效性,发现其缺陷及薄弱环节,很多集团公司都会根据经营需要适时开展内部控制审计。那么,集团公司内控审计主要审什么?审计报告多少钱?
一般来说,有关于集团公司内控审计的审计的内容,其主要包括以下这些:
1、内部控制环境。即评价以集团公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。
2、风险评估。即分析集团公司风险控制目的设置的合理性,评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性。
3、控制活动。即评价集团公司根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。
4、内部控制信息和沟通。即评价集团公司内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况,判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。
5、内部监督制度。即分析集团公司内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法、目的等要求的科学性,有效性。
而有关于集团公司内控审计报告,其收费主要与以下因素相关:
1、公司规模。集团公司虽然规模普遍较大,但不同的集团公司具体规模不同。通常情况下,对于资产总额和规模较大的集团公司来说,其审计费用相对于规模较小、资产总额较低的集团公司来说,要相对高些。
2、所属行业。集团公司分属不同的行业,不同行业集团公司内控审计涉及到的具体审计项目不同,审计难度也存在差异。所以,对于一些特殊行业、审计项目复杂的集团公司来说,其审计费用相较于普通行业集团公司而言,自然要贵一些。
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